SAP SD - Introdução ao faturamento
No módulo SAP Sales and Distribution, o faturamento é conhecido como o estágio final para a execução de transações comerciais. Quando um pedido é processado e a entrega é feita, as informações de faturamento estão disponíveis em cada estágio do processamento do pedido.
O faturamento contém os seguintes componentes -
- Notas de crédito e débito para devolução de mercadorias.
- Criação de faturas para entrega e serviços.
- Cancelar transações de cobrança.
- Funções de preços.
- Desconto e abatimentos.
- Transferência de dados de faturamento para a contabilidade financeira FI.
O faturamento está intimamente integrado à estrutura da organização e pode ser atribuído a uma organização de vendas, um canal de distribuição e uma divisão.
Funções-chave no faturamento -
- Tipos de cobrança
- Códigos de correspondência
- Faixa de Números
- Motivos de bloqueio
- Exibir lista de faturamento
- Exibir lista de faturamento
Tipos de documentos de cobrança
Um documento de faturamento é criado para uma nota de crédito, nota de débito, uma fatura ou uma transação cancelada. Cada documento de faturamento possui um cabeçalho e uma lista de itens. Os documentos de faturamento são normalmente controlados pelo tipo de faturamento.
Em um cabeçalho de documento de faturamento, ele contém dados gerais como -
- Data de Faturamento
- Número de identificação do pagador
- Valor de cobrança
- Currency
- Números de identificação do parceiro, como envio para a festa, venda para festa, etc.
- Elementos de preço
Na lista de itens, você deve manter os seguintes dados -
- Número de material
- Quantidade de mercadorias
- Volume e peso
- Valor de itens individuais
- Elemento de preço para itens individuais
Ao fazer o processamento do faturamento, você cria, altera e exclui os documentos de faturamento, como faturas, notas de crédito, notas de débito, etc.
O processamento de faturamento também inclui a criação de documentos de faturamento conforme a referência abaixo -
- Para um pedido de venda
- Para uma entrega
- Para transações externas
Você pode se referir a um documento inteiro, itens individuais ou quantidades parciais de itens.
Um documento de faturamento pode ser criado das seguintes maneiras:
Quando um sistema processa uma lista de faturas devidas automaticamente como uma tarefa em segundo plano.
Processando manualmente a partir de uma lista de trabalho.
Você também pode criar um documento de faturamento explicitamente
Criação de Documentos de Faturamento
Use T-Code: VF01
Vá para Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de faturamento → Criar.
Uma nova janela será aberta, então você pode inserir o Tipo de Faturamento, Data e inserir o número do documento que deseja criar. Cliquesave.
VF02 - Para alterar o documento de cobrança
VF03 - Exibir documento de faturamento
VF11 - Cancelar um documento de faturamento
VF05 - Lista de documentos de cobrança