SAP FI - Создание поставщика
Основные записи поставщиков используются как компонентом "Учет", так и компонентом закупок. Перед созданием основной записи поставщика в бухгалтерском учете необходимо убедиться, что основная запись еще не создана в закупках.
Как создать основные данные поставщика в SAP FI?
Вы можете создать основную запись поставщика, сославшись на существующую. В этом случае система копирует определенные данные из ссылочной основной записи, однако система переносит не все данные.
Если у вас настроено SAP Material Management, вы можете централизованно создать основную запись поставщика. Здесь мы обсудим, как создать основную запись поставщика для балансовой единицы.
Перейдите в Учет и отчетность → Финансовый учет → Счета к оплате → Основная запись → Создать.

Откроется следующее окно. Если вы используете присвоение внешнего номера, введите номер счета поставщика, в противном случае система назначит его, как только вы нажмете «Сохранить основную запись».

Нажмите Enter после ввода балансовой единицы, группы счетов. Откроется новое окно, в котором вам нужно ввести следующие данные -
- Имя продавца.
- Срок поиска Vendor Id.
- Улица / номер дома и почтовый индекс 6 цифр / город.
- Страна / регион и нажмите кнопку «Далее» вверху.

Откроется новое окно. Введите сведения о группе управления поставщика. Если поставщик принадлежит к корпоративной группе, введите название корпоративной группы.

После того, как вы нажмете Enter или щелкните Next Screen, введите данные банковского счета, как показано ниже, и щелкните значок Next Screen.

Затем введите данные контактного лица, имя, телефон, описание и перейдите к следующему экрану.
На следующем экране введите Recon Account и группу управления денежными средствами (внутренние / иностранные и т. Д.)

Щелкните значок «Следующий экран» и введите данные учета платежных операций.
Введите условия оплаты (например, оплата немедленно, оплата через 14 дней наличными 3% и т. Д.).


Когда вы закончите со всеми деталями, нажмите кнопку Сохранить вверху. Вы получите сообщение о том, что поставщик был создан в данной балансовой единице.

