SAP FI - Đăng thanh toán cho nhà cung cấp đi
Sử dụng T-code F-53 hoặc đi tới Kế toán → Kế toán tài chính → Tài khoản phải trả → Nhập chứng từ → Thanh toán đi → Bưu điện.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/outgoing_post_payment.jpg)
Trong màn hình tiếp theo, nhập các chi tiết sau:
- Chọn Ngày lập tài liệu.
- Chọn Mã Công ty.
- Chọn Đơn vị tiền tệ thanh toán.
- Chọn Tiền mặt / Tài khoản Ngân hàng mà Khoản thanh toán sẽ được ghi có và Số tiền Thanh toán.
- Chọn Id nhà cung cấp của nhà cung cấp nhận.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/outgoing_post_payment_detail.jpg)
Sau khi bạn cung cấp các chi tiết trên, hãy nhấp vào Xử lý các mục đang mở.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/process_open_items.jpg)
Chỉ định số tiền thanh toán cho hóa đơn thích hợp để cân bằng khoản thanh toán với số tiền trên hóa đơn.
![](https://post.nghiatu.com/assets/tutorial/sap_fico/images/account_items_company.jpg)
Nhấp vào nút Lưu ở trên cùng để lấy số tài liệu sẽ được tạo.